本书用“规范+图表+示范”的形式,通过图解纳税业务向税务新手演练、示范各项业务的纳税处理规范,是税务新手成长过程中必备的指导工具书。 本书从税务人员熟记、谨记、铭记和必会的税务管理事项出发,结合企业实际发生的各项业务,共设计了近百套纳税业务处理示范,向税务新手示范了各项业务的纳税处理方法。全书共分为16章,共包括增值税纳税业务、消费税纳税业务、营业税纳税业务、关税纳税业务、契税纳税业务、房产税纳税业务、印花税纳税业务、车船税纳税业务、资源税纳税业务、企业所得税纳税业务、土地增值税纳税业务、个人所得税纳税业务、城镇土地使用税纳税业务、城市维护建设与教育费附加等实操内容,以便税务新手“一看就懂、一学就会、现查现用”,轻松掌握各税种纳税操作规范,快速胜任税务工作。 本书适合税务新手、在职税务人员、企业办税人员、企业经营管理者、企业培训及咨询人员、高校财务管理专业的师生阅读和使用。 作者简介: 王德敏 北京弗布克管理咨询有限公司财务管理研究中心顾问。多年会计从业工作经验,先后从事会计、审计、税务等财务工作,在财务管理领域有着丰富的实践经验。 目录: 第1章税务新手熟记谨记铭记事宜1 11熟记八项涉税过程2 111税务登记2 112纳税核定2 113设立账簿2 114领购发票2 115纳税申报2 116涉税变更3 117减免税3 118资料保管3 12谨记三种法律法规4 121税收实体法4 122税收征管法4 123发票管理办法4 13铭记两项权利义务7第1章税务新手熟记谨记铭记事宜1 11熟记八项涉税过程2 111税务登记2 112纳税核定2 113设立账簿2 114领购发票2 115纳税申报2 116涉税变更3 117减免税3 118资料保管3 12谨记三种法律法规4 121税收实体法4 122税收征管法4 123发票管理办法4 13铭记两项权利义务7 131纳税权利7 132纳税义务9 第2章新手必会的税务管理七事项11 21税务登记事项12 211设立税务登记时限12 212设立税务登记材料12 213设立税务登记程序12 214设立税务登记用途14 215变更税务登记事项14 216注销登记管理事项14 217停业复业登记事项15 218外出经营报验登记16 22税种核定事项16 221准备核定税种资料16 222核定税种时限说明16 223主要核定税种说明17 23领购发票事项17 231发票领购范围17 232发票领购方式17 233发票领购程序18 24纳税申报事项19 241纳税申报对象19 242纳税申报内容20 243纳税申报方式21 244纳税申报期限21 245纳税申报要求24 25税款征收事项27 251税款征收方式27 252特殊征收措施28 26纳税筹划事项29 261依法纳税29 262提高意识30 263税务自查30 27资料管理事项30 271收集纳税资料30 272使用纳税资料30 273保管纳税资料31 第3章示范——增值税纳税业务操作33 31缴纳增值税必会事项34 311纳税义务人与征税范围34 312增值税的税率与征收率36 313增值税专用发票的管理37 32一般纳税人增值税纳税处理41 321销项税纳税处理规范与示范41 322进项税纳税处理规范与示范46 323应纳增值税处理规范与示范49 33小规模纳税人业务纳税处理50 331小规模纳税人纳税处理规范50 332小规模纳税人纳税处理示范51 34进口货物纳税业务处理51 341进口货物纳税业务处理规范51 342进口货物纳税业务处理示范52 35出口货物退(免)税处理53 351出口货物退(免)税处理规范53 352出口货物退(免)税处理示范54 第4章示范——消费税纳税业务操作55 41缴纳消费税必会事项56 411纳税义务人56 412征税范围56 413消费税税率58 414消费税优惠政策60 42消费税纳税业务处理60 421对外销售应税消费品纳税处理60 422自产自用应税消费品纳税处理62 423委托加工应税消费品纳税处理65 424包装物随产品销售的纳税处理67 425进口环节应纳消费税处理68 426出口应税消费品退(免)税处理71 第5章示范——营业税纳税业务操作73 51缴纳营业税必会事项74 511营业税纳税义务人74 512营业税税目及税率75 513营业税应纳税额77 514营业税优惠政策78 52建筑业营业税纳税操作79 521建筑业营业税应知事项79 522建筑业营业税纳税处理81 53金融保险业营业税纳税操作82 531金融保险业营业税应知事项82 532金融保险业营业税纳税处理84 54销售不动产营业税纳税操作86 541销售不动产营业税应知事项86 542销售不动产营业税纳税处理87 55转让无形资产营业税纳税操作89 551转让无形资产营业税应知事项90 552转让无形资产营业税纳税处理92 56服务业与邮电业营业税纳税操作92 561服务业营业税纳税处理92 562邮电通信业营业税纳税处理94 57文化体育与娱乐业营业税纳税操作95 571文化体育业营业税纳税处理95 572娱乐业营业税纳税处理95 第6章示范——关税纳税业务操作98 61缴纳关税必会事项99 611纳税义务人与征税对象99 612关税的税目及税率99 613关税优惠政策说明101 62关税纳税业务处理103 621关税纳税处理规定103 622关税纳税处理示范107 第7章示范——契税纳税业务操作111 71缴纳契税必会事项112 711契税纳税义务人112 712征税对象与税率112 713契税的税收优惠113 72契税纳税业务处理115 721契税纳税处理规范115 722契税纳税处理示范116 第8章示范——房产税纳税业务操作117 81缴纳房产税必会事项118 811房产税的纳税义务人118 812征税范围及征税对象119 813房产税优惠政策说明120 82房产税纳税业务处理121 821房产税纳税处理规范121 822房产税纳税处理示范122 第9章示范——印花税纳税业务操作124 91缴纳印花税必会事项125 911纳税义务人与税目125 912税率及其计税依据127 913印花税的优惠政策128 92印花税纳税业务处理129 921印花税纳税处理规范129 922印花税纳税处理示范130 第10章示范——车船税纳税业务操作132 101缴纳车船税必会事项133 1011纳税义务人与征税范围133 1012车船税的税目以及税率133 1013车船税的优惠政策说明135 102车船税纳税业务处理136 1021车船税纳税处理规范136 1022车船税纳税处理示范138 第11章示范——资源税纳税业务操作141 111缴纳资源税必会事项142 1111纳税人与扣缴义务人142 1112税目、税率及单位税额143 1113资源税优惠政策说明144 112资源税纳税业务处理144 1121资源税纳税处理规范144 1122资源税纳税处理示范145 第12章示范——企业所得税纳税业务操作147 121缴纳企业所得税必会事项148 1211纳税义务人与征税对象148 1212企业所得税的税率说明149 1213企业所得税的优惠政策149 122企业所得税纳税业务处理153 1221企业所得税纳税处理规范153 1222企业所得税纳税处理示范160 第13章示范——土地增值税纳税业务操作165 131缴纳土地增值税必会事项166 1311纳税义务人与征税范围166 1312税率与应纳税额的计算167 1313土地增值税优惠的规定169 132土地增值税纳税业务处理170 1321土地增值税纳税处理规范170 1322土地增值税纳税处理示范171 第14章示范——个人所得税纳税业务操作174 141缴纳个人所得税必会事项175 1411纳税义务人及应税项目175 1412个人所得税税率与计税依据175 1413个人所得税相关税收优惠178 142工资、薪金代扣代缴纳税处理180 1421工资、薪金代扣代缴纳税处理规范180 1422工资、薪金代扣代缴纳税处理示范181 143个体工商户个人所得税纳税处理183 1431个体工商户个人所得税纳税处理规范183 1432个体工商户个人所得税纳税处理示范187 144企事业单位承包、承租经营纳税处理188 1441企事业单位承包、承租经营纳税处理规范188 1442企事业单位承包、承租经营纳税处理示范189 145劳务报酬所得纳税处理190 1451劳务报酬所得纳税处理规范190 1452劳务报酬所得纳税处理示范190 146特许权使用费所得纳税处理191 1461特许权使用费所得纳税处理规范191 1462特许权使用费所得纳税处理示范192 第15章示范——城镇土地使用税纳税业务操作193 151缴纳城镇土地使用税必会事项194 1511纳税义务人与征税范围194 1512计税依据以及税率说明195 1513相关税收优惠政策196 152城镇土地使用税纳税业务处理198 1521城镇土地使用税纳税处理规范198 1522城镇土地使用税纳税处理示范198 第16章示范——城市维护建设与教育费附加纳税业务操作200 161城市维护建设纳税业务操作201 1611缴纳城市维护建设税必会事项201 1612城市维护建设税纳税业务处理202 162教育费附加纳税业务操作205 1621缴纳教育费附加必会事项205 1622教育费附加纳税业务处理205
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